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梁女士
女|50岁|已婚|本科|10年以上
现居佛山市高明区荷城|户籍佛山市高明区|更新于2022-11-07
求职意向
- 期望性质
- 全职
- 期望行业
- 会计/审计,金融/投资/证券,银行
- 期望职业
- 财务主管/经理,审计会计经理
- 期望地区
- 佛山市
- 期望薪水
- 年薪25-40万人民币
- 求职状态
- 目前正在找工作
- 到岗时间
- 1个月内
- 自我评价
- 1)个人资历总结
具有二十多年的财务工作经验,精通现代企业财务管理并具有深厚的财务管理理论与实践经验;熟悉掌握工业企业、高新技术企业、房地产、酒店餐饮等行业的帐务处理和成本核算工作;有多年的出口退税生产企业的实践经验;具备全面预算管理及财务分析、监督、税务筹划等能力;并具有会计师事务年度审计、专项审计、汇算清缴、清算等方面的工作经验。
2)工作技能与专长总结
具备出色的财务管理、预算及分析技能,从财务预算、监督、财务控制和内部审计的角度为公司的重大决策提供准确、完整的财务数据和分析意见;利用日常财务数据资料,结合各方面经济信息,综合运用财务、数理统计、投入产出分析等各种手段及时监控、预测公司的经营活动;随时根据需要向公司领导提供各种内部财务报表及分析报告,为公司高层领导提供经济预测和经营决策的依据。3)工作风格总结
有敏锐的洞察力和数据分析能力; 极强的责任心及敬业精神,良好职业道德和素养;独立处理问题能力强;具有较强的沟通、协调、组织领导能力;诚信、肯干,富有团队合作精神。
4)个人职业资格总结
拥有高级会计师资格及税务师执业资格证,具有全面的财务专业知识、税务处理、筹划经验。
教育经历
- 高明一中
- 1990年9月-1993年7月 高中
- 中山大学
- 1993年9月-1996年7月 大专
- 中山大学
- 2005年9月-2007年7月 本科
工作经历
- 会计师
- 1996年2月-2005年10月 佛山市##股份有限公司
- 1、编制和执行预算、财务收支计划、融资计划,拟订资金筹措和使用方案,开辟财源,有效地使用资金;
2、进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核,督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益;
3、对企业税务进行整体筹划与管理,按时完成税务申报及年度审计工作;
4、负责财务报表的编制、分析并提出改进方案供高层管理决策;
- 审计经理
- 2005年11月-2007年3月 佛山市##会计师事务所有限公司
- 为企业办理合并、分立、清算、注销等业务,在取得充分、适当的审计证据后,复核各项审计结论,发表审计意见,编制审计报告。在汇算清缴期间,负责项目的整个过程,编制审计计划,实施审计,通过检查、观察、询问、函证和实质性测试获得充分、适当的审计证据;整理、评价、执行审计业务中收集到的审计证据;指导、监督和复核助理人员的审计工作底稿,审计期后事项;汇总审计差异,并提请被审计单位调整,或作适当的披露;形成审计意见,以独立、客观、公正的原则编制审计报告和汇算清缴报告,为本事务所举办的《会计从业资格证》培训班授课,以理论与实践相结合的方式生动地给学员授课,调动学员的学习兴趣和积极性,深受学员的喜爱。
- 财务部部长
- 2007年3月-至今 佛山市某大中型企业
- 1.拥有合理规划公司财务的战略头脑
根据公司未来的战略提前做好财务预测决策工作,做到未雨绸缪,从财务的角度预先做好投融资、成本控制的准备。
2.建立完善的企业财务管理制度
不断地健全公司内部的财务管理制度,以确保公司守法经营。
3.建立财务预算分析管理制度
把公司的战略目标转化成为财务目标,并细化成相应的财务指标,再把财务指标与各责任中心挂钩,通过目标控制法,控制好成本、费用、资金、利润等预算。
4.具有专业的财务报告审核及分析能力
通过审核分析财务报告来监管企业会计核算、各项制度、政策的执行情况,监控公司预算执行过程与结果,为公司最高决策者和其它部门提供决策所需要的重要财务信息。
5.有效控制成本筹划税收
税收筹划必须事前规划,潜心研究税收政策和会计处理方法,作出最有利于企业的税收筹划,在遵守国家法律法规的基础上,合理降低企业税负,提升企业利润。
6.合理调配企业运营资金
负责资金流的总体调配,所有费用的支出除了日常性的一些费用可以授权审批外,其他一切费用统一由财务总监、总经理进行审批,以利于把有限的资金用在刀刃上。
7.积极参与投资融资决策
8.协调好内外财务的人际关系
所获证书
- 注册税务师 2018年11月
- 全国高级会计师职称 2010年12月
- 全国中级会计师职称 2004年5月
附加信息
- 特长
- 本人具有二十多年的财务工作经验及十多年的财务管理经验。拥有高级会计师资格,具有全面的财务专业知识、账务处理经验,精通国家会计准则以及相关的财务、税务、审计法规、政策;具备优秀的职业判断能力和丰富的财会项目分析处理经验;具备出色的财务管理技能,从财务监督、财务控制和内部审计的角度为公司的重大决策提供准确、完整的财务数据和分析意见;利用日常财务会计资料,结合各方面经济信息,综合利用运用财务、数理统计、投入产出分析等各种手段及时监控、预测公司经营活动,随时根据需要向公司领导提供各种内部财务报表,为公司高层领导提供经济预测和经营决策的依据。指出公司经营绩效、得失、风险,提出改进经营管理的建议。深化公司每年的内外审计工作,以“揭露问题、规范管理、促进改革、制约权利、提高效益”为目标,在全面审计收支真实合法效益的基础上,突出对公司收支的管理,以及公司营运成本和财务核算合法、合规的监督检查,加大对公司内部审计力度,检查资金的使用情况,促进合法规范管理,提高公司的整体效益。2008年至2016年兼任股东属下的房地产公司财务经理,负责对建筑工程项目的核算及审计,审计工程项目招投标制、合同制和工程监理制等的落实情况,查清项目资金是否合规,核实工程成本是否真实准确、资金支出内容是否真实合法,分析资金支出结构是否合理,加强工程全过程审计,并将事前、事中、事后监督有机结合起来,揭露工程建设过程中的违纪违规问题,规范投资程序,切实提高资金投资效益。
曾在会计师事务所担任审计工作,负责企事业单位的年度审计、专项审计以及汇算清缴、注销等审计工作,具备极强的内部审计能力,积极运用审计调查的方式,扩大审计覆盖面,注意发现总结带有体制性的深层次问题,从体制、政策、法规、管理等多方面分析原因,提高审计成果层次,增强审计效应。坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针,廉洁自律、客观公正、尽职尽责。